| 代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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2026年刚开启 ,会计事务所罚单便密集落地 。其中,中兴华会计事务所成为1月以来被罚频次与处罚力度最大的中介机构。
1月13日,浙江证监局对中兴华及相关签字注册会计师下发行政处罚决定书。
具体来看 ,中兴华曾担任银江技术2021年 、2022年年度财务报表审计机构,分别在2022年4月13日和2023年4月25日,对银江技术2021年和2022年年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,对应服务费分别为290万元、300万元(均含税) 。
监管经查发现 ,中兴华在为银江技术2021年、2022年年度财务报表提供审计服务过程中,未按照注册会计师执业准则相关要求开展审计工作,在审计过程中未勤勉尽责 ,出具的审计报告存在虚假记载;两名签字注册会计师高敏建 、庞玉文则为相关违法行为的直接负责主管人员。
处罚结果显示,浙江监管局对中兴华采取责令改正措施,同时没收业务收入556.60万元 ,并处以556.60万元的罚款,合计罚没1113.2万元。两名签字注册会计师高敏建、庞玉文均被给予警告,并分别处以30万元罚款。此次处罚 ,中兴华与相关从业人员合计罚没金额达1173.2万元 。
值得注意的是,今年1月以来,监管层已向11家会计事务所开出14张罚单 ,涉及温州知一、中证天通、大华 、北京中天华茂、立信、中兴财光华 、利安达、中兴华、天圆全 、上会、重庆康华等会计事务所。其中,中兴华除本次大额罚没外,已于1月8日同样因审计过程中未勤勉尽责,出具的审计报告存在虚假记载问题 ,被监管给予通报批评。
违规事项一:出具报告存在虚假记载,公司虚增营收达6816.58万元
中兴华此次被罚,核心涉及两项违法事实 。一是出具的银江技术2021年度、2022年度审计报告存在虚假记载;二是审计过程中未勤勉尽责。
针对违规事项一 ,监管从3方面判定中兴华出具报告存在虚假记载:
一是2022年,公司向中兴华重复提供驻马店项目材料,中兴华误以为系前期未记账的新项目 ,重复核算项目收入,导致公司2022年年报虚增营业收入5170.87万元 、利润总额944.33万元,分别占当期报告记载金额的3.21%、12.63%。
二是2021年 ,公司的山东项目签订项目补充协议并调减最终结算总价,但未及时根据前述协议确定的最终结算总价调减项目营业收入1645.71万元,导致公司2021年年报虚增营业收入1645.71万元、虚增利润总额1621.02万元 ,分别占当期报告记载金额的0.82% 、15.08% 。
三是2018年至2019年,公司先后向集团子公司智某创业园有限公司购买其处于开发中的6幢房产(以下简称案涉不动产),购买时已披露抵押情况,但未及时披露后续新增关联担保事项。2021年、2022年年报未披露案涉不动产用于关联担保的情况 ,存在重大遗漏。2021年、2022年年末未披露用于关联担保的案涉不动产账面价值分别为6.15亿元、4.58亿元,分别占当期报告记载净资产金额的17.68% 、13.00% 。
根据上述违规情形,公司2021年、2022年合计虚增营收总额为6816.58万元 ,合计虚增利润总额为2565.35万元。
违规事项二:审计过程未勤勉尽责
此外,中兴华在报表审计过程中还存在未勤勉尽责的违规事实。
一是2022年营业收入审计程序执行不到位 。在2022年度财务报表审计过程中,驻马店项目合同金额显著高于审计实际执行重要性水平金额 ,且中兴华已识别公司存在建造合同收入舞弊导致的重大错报风险。针对异常情况,中兴华未保持合理职业怀疑,也未执行进一步审计程序 ,并在未获取充分、适当的审计证据情况下,基于重复项目资料对同一项目重复确认营业收入及利润总额。
二是2021年未对营业收入实质性程序的异常情况保持合理职业怀疑。前述情况同样发生在2021年度的财务报表审计过程中,涉及山东项目合同 。
三是2021年 、2022年关联担保事项审计程序执行不到位。中兴华在2021年与2022年针对公司关联担保事项审计过程中 ,获取的文件无法体现抵押担保登记情况。同时,未执行查验相关原件、向相关部门查询抵押记录,导致未发现案涉不动产为公司控股股东提供抵押担保的情况 。
上述一系列违规事项,核心指向中兴华在审计执业中的履职缺位:未按照注册会计师执业准则相关要求开展审计工作 ,未勤勉尽责,且出具的审计报告存在虚假记载。
开年11家会计事务所收14张罚单,为何如此密集?
回顾2025年 ,会计事务所在中介机构中成为监管追责的重点对象,市场禁入、大额罚没等严厉处罚屡见不鲜。这一严监管趋势在2026年1月得以延续,短短14天内就有11家会计事务所收到14张罚单 ,平均每1-2天便有一家机构被罚,处罚密度凸显监管高压 。
值得注意的是,此次被罚的中兴华并非首次领罚。早在1月8日 ,该所及相关签字会计师就因在太安堂2018-2020年财务报表审计中未勤勉尽责 、出具含虚假记载的审计报告,被监管采取通报批评处分。时隔不足一周,中兴华再度被罚 ,被采取“没一罚一 ”举措,处罚力度升级 。
梳理1月以来的14张罚单可见,违规事由高度集中在审计程序缺陷、审计证据不充分、风险评估执行不到位等三项情形。其中,审计程序缺陷严重缺位 ,14家领罚会计事务所中,有12家存在这一问题。
这些违规行为背后,折射出部分会计事务所在执业过程中存在深层次的履职缺位问题 。随着监管力度持续加码 ,行业执业门槛不断提升。倒逼会计事务所强化内部管理 、提升审计质量,以更规范的执业行为筑牢资本市场“看门人”角色。
(文章来源:财联社)
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